职责:
1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;
2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;
3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;
4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;
5、参与健全公司反舞弊机制;
6、完成上级安排的其他临时工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;
2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;
3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;
4、具备风险导向、品相端正。
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