职责:
负责督查集团下辖机构的财务政策、制度、预算、资金支付等财务职能或流程内部控制建立及贯彻实施情况,并出具相关建议报告;
财务工作质量检查,定期出具财务内控审计报告;
定期组织督导会议,讨论修正行动计划,并督导执行;
出具下属公司直管财务人员的绩效考核结果报审;
任职资格:
有事务所三年报表审计和内控审计工作经验;团队带领经验;
具有五年以上大型集团核算管理流程管理经验;
沟通协调能力强为人正直、忠实企业、严格自律;
具有强烈的事业心和责任心,稳重,思维敏捷。
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